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NOTA DE EMPENHO 2020NE000225

Favorecido

SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO
R$ 346.956,32
 

CPF/CNPJ:

05032043000172

Emissão:

27/11/2020

Plano Interno:

001188

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2020 - GRATIFICAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000225 27/11/2020 346.956,32 346.956,32 346.956,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2020 - GRATIFICAÇÃO
2020NE000225 27/11/2020 346.956,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2020 - GRATIFICAÇÃO
2020NL000818 27/11/2020 0,00 346.956,32 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062429 02/12/2020 0,00 0,00 276.508,30
PAGAMENTO
2020PP000664 02/12/2020 0,00 0,00 33.020,32
PAGAMENTO
2020PP000668 02/12/2020 0,00 0,00 15.794,96
PAGAMENTO
2020PP000669 02/12/2020 0,00 0,00 4.730,19
PAGAMENTO
2020PP000674 02/12/2020 0,00 0,00 2.733,71
PAGAMENTO
2020PP000670 02/12/2020 0,00 0,00 1.403,67
PAGAMENTO
2020PP000672 02/12/2020 0,00 0,00 1.335,82
PAGAMENTO
2020PP000685 02/12/2020 0,00 0,00 855,07
PAGAMENTO
2020PP000671 02/12/2020 0,00 0,00 620,21
PAGAMENTO
2020PP000673 02/12/2020 0,00 0,00 540,00
PAGAMENTO
2020PP000681 02/12/2020 0,00 0,00 423,92
PAGAMENTO
2020PP000680 02/12/2020 0,00 0,00 367,00
PAGAMENTO
2020PP000682 02/12/2020 0,00 0,00 311,81
PAGAMENTO
2020PP000676 02/12/2020 0,00 0,00 282,16
PAGAMENTO
2020PP000677 02/12/2020 0,00 0,00 209,00
PAGAMENTO
2020PP000678 02/12/2020 0,00 0,00 119,17
PAGAMENTO
2020PP000667 02/12/2020 0,00 0,00 111,00
PAGAMENTO
2020PP000684 02/12/2020 0,00 0,00 106,19
PAGAMENTO
2020PP000666 02/12/2020 0,00 0,00 84,46
PAGAMENTO
2020PP000686 02/12/2020 0,00 0,00 80,00
PAGAMENTO
2020PP000665 02/12/2020 0,00 0,00 33,01
PAGAMENTO
2020PP000683 02/12/2020 0,00 0,00 31,35
PAGAMENTO
2020PP000675 02/12/2020 0,00 0,00 20,00
PAGAMENTO
2020PP000679 02/12/2020 0,00 0,00 10,00
PAGAMENTO
2020PP000688 03/12/2020 0,00 0,00 3.570,23
PAGAMENTO
2020PP000689 03/12/2020 0,00 0,00 3.142,07
PAGAMENTO
2020PP000690 03/12/2020 0,00 0,00 512,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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