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NOTA DE EMPENHO 2020NE000224

Favorecido

SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO
R$ 64.211,34
 

CPF/CNPJ:

05032043000172

Emissão:

27/11/2020

Plano Interno:

001187

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Salários - RPPS

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2020 - SUBSIDIOS E VENCIMENTOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000224 27/11/2020 64.211,34 64.211,34 64.211,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2020 - SUBSIDIOS E VENCIMENTOS
2020NE000224 27/11/2020 64.211,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2020 - SUBSIDIOS E VENCIMENTOS
2020NL000817 27/11/2020 0,00 64.211,34 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062415 02/12/2020 0,00 0,00 64.211,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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