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NOTA DE EMPENHO 2020NE000175

Favorecido

SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO
R$ 7.276,58
 

CPF/CNPJ:

05032043000172

Emissão:

29/09/2020

Plano Interno:

001189

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

Férias Vencidas e Proporcionais

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO-2020 - FERIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000175 29/09/2020 7.276,58 7.276,58 7.276,58
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO-2020 - FERIAS
2020NE000175 29/09/2020 7.276,58 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO-2020 - FERIAS
2020NL000620 29/09/2020 0,00 7.276,58 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB047831 03/11/2020 0,00 0,00 7.276,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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