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NOTA DE EMPENHO 2020NE000175

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
R$ 524.467,68
 

CPF/CNPJ:

05023045000103

Emissão:

30/09/2020

Plano Interno:

013283

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Salários - RPPS

Processo:

GED SEMA 201005

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA EMPENHO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SUBSÍDIO/VENCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000175 30/09/2020 524.467,68 524.467,68 524.467,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SUBSÍDIO/VENCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO.
2020NE000175 30/09/2020 524.467,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SUBSÍDIO/VENCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO 2010050016.
2020NL000802 30/09/2020 0,00 524.467,68 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB047366 30/09/2020 0,00 0,00 341.156,45
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000813 30/09/2020 0,00 0,00 60.209,17
PAGAMENTO
2020PP000801 30/09/2020 0,00 0,00 42.684,94
PAGAMENTO
2020PP000816 30/09/2020 0,00 0,00 36.482,65
PAGAMENTO
2020PP000828 30/09/2020 0,00 0,00 4.178,85
PAGAMENTO
2020PP000832 30/09/2020 0,00 0,00 3.810,51
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000831 30/09/2020 0,00 0,00 3.810,51
PAGAMENTO
2020PP000806 30/09/2020 0,00 0,00 3.189,29
PAGAMENTO
2020PP000829 30/09/2020 0,00 0,00 2.547,14
PAGAMENTO
2020PP000818 30/09/2020 0,00 0,00 2.333,93
PAGAMENTO
2020PP000822 30/09/2020 0,00 0,00 2.321,59
PAGAMENTO
2020PP000802 30/09/2020 0,00 0,00 2.155,40
PAGAMENTO
2020PP000803 30/09/2020 0,00 0,00 1.471,67
PAGAMENTO
2020PP000805 30/09/2020 0,00 0,00 1.282,38
PAGAMENTO
2020PP000808 30/09/2020 0,00 0,00 1.264,92
PAGAMENTO
2020PP000823 30/09/2020 0,00 0,00 1.078,63
PAGAMENTO
2020PP000800 30/09/2020 0,00 0,00 1.055,13
PAGAMENTO
2020PP000799 30/09/2020 0,00 0,00 957,34
PAGAMENTO
2020PP000821 30/09/2020 0,00 0,00 927,27
PAGAMENTO
2020PP000798 30/09/2020 0,00 0,00 411,79
PAGAMENTO
2020PP000810 30/09/2020 0,00 0,00 257,65
PAGAMENTO
2020PP000830 30/09/2020 0,00 0,00 237,50
PAGAMENTO
2020PP000804 30/09/2020 0,00 0,00 194,70
PAGAMENTO
2020PP000815 30/09/2020 0,00 0,00 158,12
PAGAMENTO
2020PP000827 30/09/2020 0,00 0,00 156,75
PAGAMENTO
2020PP000824 30/09/2020 0,00 0,00 146,07
PAGAMENTO
2020PP000811 30/09/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP000826 30/09/2020 0,00 0,00 98,88
PAGAMENTO
2020PP000819 30/09/2020 0,00 0,00 81,18
PAGAMENTO
2020PP000797 30/09/2020 0,00 0,00 62,93
PAGAMENTO
2020PP000809 30/09/2020 0,00 0,00 40,00
PAGAMENTO
2020PP000820 30/09/2020 0,00 0,00 31,80
PAGAMENTO
2020PP000807 30/09/2020 0,00 0,00 20,00
PAGAMENTO
2020PP000817 30/09/2020 0,00 0,00 15,03
PAGAMENTO
2020PP000814 30/09/2020 0,00 0,00 12,83
PAGAMENTO
2020PP000825 30/09/2020 0,00 0,00 5,00
PAGAMENTO
2020PP000812 30/09/2020 0,00 0,00 1,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL000815 30/09/2020 0,00 0,00 -3.810,51
PAGAMENTO
2020PP000876 01/10/2020 0,00 0,00 60.209,17
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL000892 01/10/2020 0,00 0,00 -60.209,17
PAGAMENTO
2020PP001017 03/11/2020 0,00 0,00 11.765,71
PAGAMENTO
2020PP001018 03/11/2020 0,00 0,00 1.562,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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