CPF/CNPJ:
02940097000148
Emissão:
28/07/2020
Plano Interno:
016660
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Salário Família - Ativo Civil
Processo:
103427/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Julho 2020 (Salário Família).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES de agosto a dezembro/2020 (Salário Família).
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2020NE000431 | 28/07/2020 | 5.489,71 | 0,00 | 0,00 |
TOTAIS | 2020NE000430 | 28/07/2020 | 6.348,00 | 5.132,82 | 5.132,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Julho 2020 (Salário Família).
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2020NE000430 | 28/07/2020 | 858,29 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal mês Julho SEDES conforme processo 103427/2020. (Salário Família).
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2020NL001874 | 28/07/2020 | 0,00 | 858,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Agosto 2020 (Salário Família).
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2020NL002314 | 27/08/2020 | 0,00 | 858,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de regularização da folha de pessoal/SEDES mês Setembro processo 135821/2020.(Salário Família).
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2020NL002922 | 25/09/2020 | 0,00 | 858,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Outubro 2020 (Salário Família).
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2020NL003402 | 29/10/2020 | 0,00 | 858,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal mês Novembro 2020 processo 0180054/2020 (Salário Família).
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2020NL004023 | 26/11/2020 | 0,00 | 849,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Dezembro/2020 (Salário Família).
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2020NL004584 | 23/12/2020 | 0,00 | 849,83 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031811 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 858,29 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041575 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 858,29 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048662 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 858,29 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054486 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 858,29 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068518 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 849,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073727 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 849,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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