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NOTA DE EMPENHO 2020NE000380

Favorecido

SAGRIMA
R$ 144.628,95
 

CPF/CNPJ:

05025553000112

Emissão:

29/10/2020

Plano Interno:

002994

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Salários - RPPS

Processo:

155985/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A SUBSÍDIOS/VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000380 29/10/2020 144.628,95 144.628,95 144.628,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SUBSÍDIOS/VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.
2020NE000380 29/10/2020 144.628,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SUBSÍDIOS/VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.
2020NL001481 29/10/2020 0,00 144.628,95 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRIGIR NUMERO DA NE INSERIDO POR EQUIVOCO
2020NL001482 29/10/2020 0,00 -144.628,95 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSÍDIOS/VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.
2020NL001525 03/11/2020 0,00 144.628,95 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB058394 03/11/2020 0,00 0,00 144.628,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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