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NOTA DE EMPENHO 2020NE000027

Favorecido

SAGRIMA
R$ 312.800,20
 

CPF/CNPJ:

05025553000112

Emissão:

30/01/2020

Plano Interno:

002995

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Salários - RPPS

Processo:

15743/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO GERAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE JANEIRO/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000027 30/01/2020 312.800,20 312.800,20 312.800,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO GERAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE JANEIRO/2020.
2020NE000027 30/01/2020 312.800,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO GERAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE JANEIRO/2020.
2020NL000089 30/01/2020 0,00 312.800,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004328 30/01/2020 0,00 0,00 227.227,06
PAGAMENTO
2020PP000051 30/01/2020 0,00 0,00 27.098,31
PAGAMENTO
2020PP000040 30/01/2020 0,00 0,00 9.086,04
PAGAMENTO
2020PP000041 30/01/2020 0,00 0,00 4.828,49
PAGAMENTO
2020PP000038 30/01/2020 0,00 0,00 4.222,55
PAGAMENTO
2020PP000048 30/01/2020 0,00 0,00 3.552,20
PAGAMENTO
2020PP000042 30/01/2020 0,00 0,00 2.106,03
PAGAMENTO
2020PP000057 30/01/2020 0,00 0,00 1.894,42
PAGAMENTO
2020PP000027 30/01/2020 0,00 0,00 1.789,15
PAGAMENTO
2020PP000044 30/01/2020 0,00 0,00 1.292,19
PAGAMENTO
2020PP000047 30/01/2020 0,00 0,00 1.066,27
PAGAMENTO
2020PP000061 30/01/2020 0,00 0,00 983,51
PAGAMENTO
2020PP000056 30/01/2020 0,00 0,00 930,60
PAGAMENTO
2020PP000045 30/01/2020 0,00 0,00 680,39
PAGAMENTO
2020PP000037 30/01/2020 0,00 0,00 521,96
PAGAMENTO
2020PP000052 30/01/2020 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO
2020PP000046 30/01/2020 0,00 0,00 441,05
PAGAMENTO
2020PP000043 30/01/2020 0,00 0,00 407,10
PAGAMENTO
2020PP000054 30/01/2020 0,00 0,00 365,50
PAGAMENTO
2020PP000050 30/01/2020 0,00 0,00 360,00
PAGAMENTO
2020PP000039 30/01/2020 0,00 0,00 288,99
PAGAMENTO
2020PP000060 30/01/2020 0,00 0,00 122,42
PAGAMENTO
2020PP000055 30/01/2020 0,00 0,00 63,10
PAGAMENTO
2020PP000036 30/01/2020 0,00 0,00 26,04
PAGAMENTO
2020PP000058 30/01/2020 0,00 0,00 24,00
PAGAMENTO
2020PP000053 30/01/2020 0,00 0,00 22,36
PAGAMENTO
2020PP000049 30/01/2020 0,00 0,00 19,00
PAGAMENTO
2020PP000059 30/01/2020 0,00 0,00 10,45
PAGAMENTO
2020PP000435 06/08/2020 0,00 0,00 6.229,15
PAGAMENTO
2020PP000436 06/08/2020 0,00 0,00 1.058,45
PAGAMENTO
2020PP000580 15/09/2020 0,00 0,00 15.583,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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