Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000193

Favorecido

AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
R$ 107.156,71
 

CPF/CNPJ:

27361985000137

Emissão:

25/09/2020

Plano Interno:

015506

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Gratificação para Exercício de Cargo em Comis

Processo:

0133626/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOLA DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DOS MESES DE SETEMBRO/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000193 25/09/2020 107.156,71 107.156,71 107.156,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOLA DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DOS MESES DE SETEMBRO/2020
2020NE000193 25/09/2020 107.156,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOLA DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO MES DE SETEMBRO/2020
2020NL001343 25/09/2020 0,00 107.156,71 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001355 28/09/2020 0,00 0,00 10.390,99
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044534 29/09/2020 0,00 0,00 82.365,82
PAGAMENTO
2020PP000548 01/10/2020 0,00 0,00 107,48
PAGAMENTO
2020PP000567 07/10/2020 0,00 0,00 12.209,72
PAGAMENTO
2020PP000568 07/10/2020 0,00 0,00 903,61
PAGAMENTO
2020PP000671 19/11/2020 0,00 0,00 947,26
PAGAMENTO
2020PP000672 19/11/2020 0,00 0,00 231,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,