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NOTA DE EMPENHO 2020NE000018

Favorecido

AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
R$ 104.669,10
 

CPF/CNPJ:

27361985000137

Emissão:

20/02/2020

Plano Interno:

015506

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Gratificação para Exercício de Cargo em Comis

Processo:

0036514/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE Á REGULARIZAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000018 20/02/2020 104.669,10 104.669,10 104.669,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á REGULARIZAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
2020NE000018 20/02/2020 104.669,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á REGULARIZAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
2020NL000097 21/02/2020 0,00 104.669,10 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004756 09/03/2020 0,00 0,00 89.940,84
PAGAMENTO
2020PP000034 09/03/2020 0,00 0,00 1.548,25
PAGAMENTO
2020PP000168 29/04/2020 0,00 0,00 11.689,35
PAGAMENTO
2020PP000379 31/07/2020 0,00 0,00 1.151,35
PAGAMENTO
2020PP000380 31/07/2020 0,00 0,00 231,83
PAGAMENTO
2020PP000541 01/10/2020 0,00 0,00 107,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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