CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
03/11/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA SEDUC SEM MAG REFERENTE A OUTUBRO 2020 - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE001076 | 03/11/2020 | 439.272,43 | 439.272,43 | 439.272,43 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA SEDUC SEM MAG REFERENTE A OUTUBRO 2020 - TESOURO
|
2020NE001076 | 03/11/2020 | 439.272,43 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA SEDUC SEM MAG REFERENTE A OUTUBRO 2020 - TESOURO
|
2020NL002691 | 01/12/2020 | 0,00 | 439.272,43 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074569 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 366.120,39 |
PAGAMENTO
|
2020PP012288 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.420,33 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP011912 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.829,79 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP012448 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.829,79 |
PAGAMENTO
|
2020PP012290 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.498,36 |
PAGAMENTO
|
2020PP012286 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.273,91 |
PAGAMENTO
|
2020PP012309 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.153,42 |
PAGAMENTO
|
2020PP012301 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.656,17 |
PAGAMENTO
|
2020PP012308 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.273,61 |
PAGAMENTO
|
2020PP012294 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756,66 |
PAGAMENTO
|
2020PP012296 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.664,89 |
PAGAMENTO
|
2020PP012300 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.447,66 |
PAGAMENTO
|
2020PP012295 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.415,26 |
PAGAMENTO
|
2020PP012289 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.110,79 |
PAGAMENTO
|
2020PP012284 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 834,26 |
PAGAMENTO
|
2020PP012307 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 794,60 |
PAGAMENTO
|
2020PP012287 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 574,29 |
PAGAMENTO
|
2020PP012305 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 467,77 |
PAGAMENTO
|
2020PP012293 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 461,10 |
PAGAMENTO
|
2020PP012312 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 412,87 |
PAGAMENTO
|
2020PP012291 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 296,38 |
PAGAMENTO
|
2020PP012298 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 258,66 |
PAGAMENTO
|
2020PP012311 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 142,22 |
PAGAMENTO
|
2020PP012285 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 120,51 |
PAGAMENTO
|
2020PP012292 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 119,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP012302 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP012297 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP012306 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP012303 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,54 |
PAGAMENTO
|
2020PP012310 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP012304 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
PAGAMENTO
|
2020PP012299 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003186 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -6.829,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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