CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000674
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000996 | 01/10/2020 | 1.129.469,74 | 1.129.469,74 | 1.129.469,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
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2020NE000996 | 01/10/2020 | 1.129.469,74 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
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2020NL002382 | 01/10/2020 | 0,00 | 1.129.469,74 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP009241 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 157.389,26 |
PAGAMENTO
|
2020PP010309 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.002,33 |
PAGAMENTO
|
2020PP010320 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.223,09 |
PAGAMENTO
|
2020PP010306 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.224,62 |
PAGAMENTO
|
2020PP010310 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.600,79 |
PAGAMENTO
|
2020PP010308 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.404,69 |
PAGAMENTO
|
2020PP010321 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.835,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP010312 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.981,82 |
PAGAMENTO
|
2020PP010311 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.921,34 |
PAGAMENTO
|
2020PP010325 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.585,08 |
PAGAMENTO
|
2020PP010326 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.828,26 |
PAGAMENTO
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2020PP010319 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.145,90 |
PAGAMENTO
|
2020PP010329 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,67 |
PAGAMENTO
|
2020PP010307 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 503,70 |
PAGAMENTO
|
2020PP010324 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
PAGAMENTO
|
2020PP010305 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
PAGAMENTO
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2020PP010323 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064607 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 729.380,02 |
PAGAMENTO
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2020PP007413 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 142.706,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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