CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO EXECUTIVO CIVIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000947 | 01/10/2020 | 9.074.977,08 | 9.074.977,08 | 9.074.977,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO EXECUTIVO CIVIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NE000947 | 01/10/2020 | 9.074.977,08 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO EXECUTIVO CIVIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NL002331 | 01/10/2020 | 0,00 | 9.074.977,08 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008763 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 721.541,89 |
PAGAMENTO
|
2020PP009080 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 419.744,79 |
PAGAMENTO
|
2020PP009037 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.756,77 |
PAGAMENTO
|
2020PP009082 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.568,31 |
PAGAMENTO
|
2020PP009039 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.066,29 |
PAGAMENTO
|
2020PP009055 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.477,32 |
PAGAMENTO
|
2020PP009102 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.889,26 |
PAGAMENTO
|
2020PP009035 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.240,54 |
PAGAMENTO
|
2020PP009052 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.643,64 |
PAGAMENTO
|
2020PP009093 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.935,11 |
PAGAMENTO
|
2020PP009099 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.408,73 |
PAGAMENTO
|
2020PP009104 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.967,47 |
PAGAMENTO
|
2020PP009020 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.323,96 |
PAGAMENTO
|
2020PP009050 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.936,34 |
PAGAMENTO
|
2020PP009090 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.174,26 |
PAGAMENTO
|
2020PP009044 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.157,74 |
PAGAMENTO
|
2020PP009056 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.021,08 |
PAGAMENTO
|
2020PP009068 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.413,59 |
PAGAMENTO
|
2020PP009091 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.267,21 |
PAGAMENTO
|
2020PP009085 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.141,80 |
PAGAMENTO
|
2020PP009096 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 986,64 |
PAGAMENTO
|
2020PP009047 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 771,08 |
PAGAMENTO
|
2020PP009058 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 695,68 |
PAGAMENTO
|
2020PP009089 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 486,53 |
PAGAMENTO
|
2020PP009028 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,22 |
PAGAMENTO
|
2020PP009033 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 196,50 |
PAGAMENTO
|
2020PP009087 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP009086 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 157,81 |
PAGAMENTO
|
2020PP009100 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 143,10 |
PAGAMENTO
|
2020PP009022 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 110,95 |
PAGAMENTO
|
2020PP009027 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 103,90 |
PAGAMENTO
|
2020PP009073 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP009084 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 88,21 |
PAGAMENTO
|
2020PP009025 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP009062 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP009070 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 67,80 |
PAGAMENTO
|
2020PP009094 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP009060 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP009042 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 25,06 |
PAGAMENTO
|
2020PP009108 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,63 |
PAGAMENTO
|
2020PP009076 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP009065 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP009077 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP009078 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
PAGAMENTO
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2020PP009107 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063596 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.609.361,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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