CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000670
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Militar - Tesouro
Processo:
103918/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DE JULHO/20 - PENSIONISTAS MILITARES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000928 | 01/10/2020 | 5.899.563,75 | 5.899.563,75 | 5.899.563,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DE JULHO/20 - PENSIONISTAS MILITARES
|
2020NE000928 | 01/10/2020 | 5.899.563,75 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DE JULHO/20 - PENSIONISTAS MILITARES
|
2020NL002312 | 01/10/2020 | 0,00 | 5.899.563,75 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008434 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 557.639,12 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008597 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 377.932,23 |
PAGAMENTO
|
2020PP008435 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.949,48 |
PAGAMENTO
|
2020PP008422 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 53.673,29 |
PAGAMENTO
|
2020PP008440 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.807,20 |
PAGAMENTO
|
2020PP008413 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.082,30 |
PAGAMENTO
|
2020PP008415 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.273,65 |
PAGAMENTO
|
2020PP008420 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.090,40 |
PAGAMENTO
|
2020PP008421 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.884,74 |
PAGAMENTO
|
2020PP008418 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.602,20 |
PAGAMENTO
|
2020PP008437 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.603,13 |
PAGAMENTO
|
2020PP008423 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.502,87 |
PAGAMENTO
|
2020PP008410 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.069,39 |
PAGAMENTO
|
2020PP008447 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.607,88 |
PAGAMENTO
|
2020PP008427 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.365,53 |
PAGAMENTO
|
2020PP008424 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 868,24 |
PAGAMENTO
|
2020PP008429 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 744,19 |
PAGAMENTO
|
2020PP008438 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 610,88 |
PAGAMENTO
|
2020PP008446 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 550,50 |
PAGAMENTO
|
2020PP008419 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 510,49 |
PAGAMENTO
|
2020PP008416 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008414 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 305,23 |
PAGAMENTO
|
2020PP008431 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008426 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 263,92 |
PAGAMENTO
|
2020PP008439 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008417 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 179,27 |
PAGAMENTO
|
2020PP008436 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 155,62 |
PAGAMENTO
|
2020PP008425 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008441 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 136,67 |
PAGAMENTO
|
2020PP008412 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008443 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008428 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008444 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008411 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008432 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008433 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008430 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
PAGAMENTO
|
2020PP008442 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
PAGAMENTO
|
2020PP008445 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062084 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.790.751,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,