CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000666
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil - Tesouro
Processo:
103918/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO TCE REFERENTE A JULHO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000920 | 01/10/2020 | 621.535,63 | 621.535,63 | 621.535,63 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO TCE REFERENTE A JULHO DE 2020
|
2020NE000920 | 01/10/2020 | 621.535,63 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO TCE REFERENTE A JULHO DE 2020
|
2020NL002290 | 01/10/2020 | 0,00 | 621.535,63 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008165 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.919,73 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008575 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.439,47 |
PAGAMENTO
|
2020PP008162 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.857,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008163 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.151,82 |
PAGAMENTO
|
2020PP008166 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.057,39 |
PAGAMENTO
|
2020PP008170 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008169 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 946,14 |
PAGAMENTO
|
2020PP008161 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 691,60 |
PAGAMENTO
|
2020PP008172 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 546,54 |
PAGAMENTO
|
2020PP008173 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 183,31 |
PAGAMENTO
|
2020PP008167 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 77,20 |
PAGAMENTO
|
2020PP008164 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008171 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11,41 |
PAGAMENTO
|
2020PP008168 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11,07 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061976 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 468.577,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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