CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensões Civis
Processo:
120533/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Contribuição Patronal para o Plano de Segurid
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO EXECUTIVO CIVIL REFERENTE A GOSTO 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000821 | 01/09/2020 | 15.120.387,98 | 15.120.387,98 | 14.722.962,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO EXECUTIVO CIVIL REFERENTE A GOSTO 2020
|
2020NE000821 | 01/09/2020 | 15.120.387,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO EXECUTIVO CIVIL REFERENTE A GOSTO 2020
|
2020NL001913 | 01/09/2020 | 0,00 | 15.120.387,98 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047180 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.329.132,04 |
PAGAMENTO
|
2020PP007296 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117.483,34 |
PAGAMENTO
|
2020PP007290 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 108.037,42 |
PAGAMENTO
|
2020PP007289 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 94.190,41 |
PAGAMENTO
|
2020PP007288 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.947,79 |
PAGAMENTO
|
2020PP007322 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.938,01 |
PAGAMENTO
|
2020PP007323 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.446,63 |
PAGAMENTO
|
2020PP007294 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.826,92 |
PAGAMENTO
|
2020PP007295 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.454,95 |
PAGAMENTO
|
2020PP007320 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.669,74 |
PAGAMENTO
|
2020PP007291 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.503,86 |
PAGAMENTO
|
2020PP007297 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.237,92 |
PAGAMENTO
|
2020PP007298 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.228,22 |
PAGAMENTO
|
2020PP007312 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.033,04 |
PAGAMENTO
|
2020PP007283 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.709,97 |
PAGAMENTO
|
2020PP007315 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.535,49 |
PAGAMENTO
|
2020PP007321 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.359,45 |
PAGAMENTO
|
2020PP007287 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.219,22 |
PAGAMENTO
|
2020PP007303 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 834,72 |
PAGAMENTO
|
2020PP007286 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 574,40 |
PAGAMENTO
|
2020PP007305 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 563,12 |
PAGAMENTO
|
2020PP007301 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 534,58 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP007311 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 489,54 |
PAGAMENTO
|
2020PP007324 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 489,54 |
PAGAMENTO
|
2020PP007314 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 481,60 |
PAGAMENTO
|
2020PP007310 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP007319 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 427,15 |
PAGAMENTO
|
2020PP007308 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 317,15 |
PAGAMENTO
|
2020PP007302 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 263,66 |
PAGAMENTO
|
2020PP007293 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 226,51 |
PAGAMENTO
|
2020PP007304 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP007309 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 102,79 |
PAGAMENTO
|
2020PP007306 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP007284 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP007299 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP007285 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,17 |
PAGAMENTO
|
2020PP007316 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP007313 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
PAGAMENTO
|
2020PP007292 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP007300 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP007307 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP007318 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002348 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -489,54 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007350 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 959.706,87 |
PAGAMENTO
|
2020PP010705 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.548,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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