CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
000668
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil
Processo:
120533/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A GOSTO 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000820 | 01/09/2020 | 1.973.422,13 | 1.973.422,13 | 1.721.533,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A GOSTO 2020
|
2020NE000820 | 01/09/2020 | 1.973.422,13 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A GOSTO 2020
|
2020NL001912 | 01/09/2020 | 0,00 | 1.973.422,13 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047175 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260.176,77 |
PAGAMENTO
|
2020PP007039 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 135.415,97 |
PAGAMENTO
|
2020PP007042 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.176,17 |
PAGAMENTO
|
2020PP007038 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.656,38 |
PAGAMENTO
|
2020PP007045 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.227,16 |
PAGAMENTO
|
2020PP007043 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.082,63 |
PAGAMENTO
|
2020PP007041 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP007048 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 429,62 |
PAGAMENTO
|
2020PP007046 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 166,21 |
PAGAMENTO
|
2020PP007044 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 104,25 |
PAGAMENTO
|
2020PP007040 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
PAGAMENTO
|
2020PP007047 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006806 | 14/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 252.362,54 |
PAGAMENTO
|
2020PP010704 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 45.893,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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