CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
30/06/2020
Plano Interno:
000670
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensões Militares
Processo:
76720/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Contribuição Patronal para o Plano de Segurid
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE A MAIO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000631 | 30/06/2020 | 3.940.011,41 | 3.940.011,41 | 3.529.839,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE A MAIO DE 2020
|
2020NE000631 | 30/06/2020 | 3.940.011,41 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE A MAIO DE 2020
|
2020NL001209 | 01/07/2020 | 0,00 | 3.940.011,41 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041839 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.602.039,71 |
PAGAMENTO
|
2020PP004571 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 344.868,59 |
PAGAMENTO
|
2020PP004582 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.551,40 |
PAGAMENTO
|
2020PP004569 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.456,94 |
PAGAMENTO
|
2020PP004600 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.146,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP004576 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.621,97 |
PAGAMENTO
|
2020PP004575 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.676,38 |
PAGAMENTO
|
2020PP004586 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.188,63 |
PAGAMENTO
|
2020PP004587 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.436,36 |
PAGAMENTO
|
2020PP004599 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.185,87 |
PAGAMENTO
|
2020PP004568 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.909,36 |
PAGAMENTO
|
2020PP004581 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.854,57 |
PAGAMENTO
|
2020PP004595 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.717,45 |
PAGAMENTO
|
2020PP004570 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.635,16 |
PAGAMENTO
|
2020PP004598 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.212,01 |
PAGAMENTO
|
2020PP004577 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.172,46 |
PAGAMENTO
|
2020PP004584 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.155,21 |
PAGAMENTO
|
2020PP004580 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.709,73 |
PAGAMENTO
|
2020PP004597 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.664,21 |
PAGAMENTO
|
2020PP004588 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.074,40 |
PAGAMENTO
|
2020PP004602 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 863,11 |
PAGAMENTO
|
2020PP006270 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 829,93 |
PAGAMENTO
|
2020PP004583 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 543,48 |
PAGAMENTO
|
2020PP004593 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 457,93 |
PAGAMENTO
|
2020PP004563 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 342,04 |
PAGAMENTO
|
2020PP004579 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 328,30 |
PAGAMENTO
|
2020PP004566 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 283,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP004564 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 145,46 |
PAGAMENTO
|
2020PP004596 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP004591 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 138,15 |
PAGAMENTO
|
2020PP004567 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 101,85 |
PAGAMENTO
|
2020PP004574 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,38 |
PAGAMENTO
|
2020PP004572 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 68,15 |
PAGAMENTO
|
2020PP004592 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 57,01 |
PAGAMENTO
|
2020PP004585 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP004562 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,13 |
PAGAMENTO
|
2020PP004601 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP004589 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 27,38 |
PAGAMENTO
|
2020PP004594 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17,59 |
PAGAMENTO
|
2020PP004578 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,01 |
PAGAMENTO
|
2020PP004590 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
PAGAMENTO
|
2020PP004565 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP006026 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 251.993,23 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP006019 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 251.993,23 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001885 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -251.993,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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