CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
04/05/2020
Plano Interno:
000674
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensões Civis
Processo:
66695/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A ABRIL DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000164 | 04/05/2020 | 379.027,53 | 379.027,53 | 271.987,03 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A ABRIL DE 2020
|
2020NE000164 | 04/05/2020 | 379.027,53 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A ABRIL DE 2020
|
2020NL001237 | 01/07/2020 | 0,00 | 379.027,53 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055318 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 235.018,45 |
PAGAMENTO
|
2020PP009113 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.686,66 |
PAGAMENTO
|
2020PP009115 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.781,88 |
PAGAMENTO
|
2020PP009116 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.624,12 |
PAGAMENTO
|
2020PP009128 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.593,64 |
PAGAMENTO
|
2020PP009114 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.685,83 |
PAGAMENTO
|
2020PP009118 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 825,15 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP009119 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 750,37 |
PAGAMENTO
|
2020PP009129 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 507,80 |
PAGAMENTO
|
2020PP009121 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP009127 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP009117 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 26,50 |
PAGAMENTO
|
2020PP009126 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002588 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -750,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,