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NOTA DE EMPENHO 2020NE000097

Favorecido

FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA
R$ 4.216.824,32
 

CPF/CNPJ:

03110907000100

Emissão:

31/03/2020

Plano Interno:

000670

Função:

PREVIDENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Pensões Militares

Processo:

59413/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria

Ação:

Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado

Fonte:

Superávit da Cessão Onerosa do Pré-Sal

Descrição

EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. 06/2020 ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000097 31/03/2020 4.216.824,32 4.216.824,32 4.170.218,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. 06/2020 ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO 2020
2020NE000097 31/03/2020 4.216.824,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. 06/2020 ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO 2020
2020NL000163 04/05/2020 0,00 4.216.824,32 0,00
PAGAMENTO
2020PP002307 04/05/2020 0,00 0,00 328.603,81
PAGAMENTO
2020PP002379 04/05/2020 0,00 0,00 56.932,44
PAGAMENTO
2020PP002304 04/05/2020 0,00 0,00 55.960,67
PAGAMENTO
2020PP002408 04/05/2020 0,00 0,00 46.628,88
PAGAMENTO
2020PP002316 04/05/2020 0,00 0,00 44.941,60
PAGAMENTO
2020PP002314 04/05/2020 0,00 0,00 34.944,59
PAGAMENTO
2020PP002389 04/05/2020 0,00 0,00 30.337,80
PAGAMENTO
2020PP002391 04/05/2020 0,00 0,00 23.488,56
PAGAMENTO
2020PP002407 04/05/2020 0,00 0,00 14.843,05
PAGAMENTO
2020PP002306 04/05/2020 0,00 0,00 7.460,83
PAGAMENTO
2020PP002303 04/05/2020 0,00 0,00 6.273,65
PAGAMENTO
2020PP002411 04/05/2020 0,00 0,00 4.485,76
PAGAMENTO
2020PP002318 04/05/2020 0,00 0,00 2.516,89
PAGAMENTO
2020PP002406 04/05/2020 0,00 0,00 2.212,01
PAGAMENTO
2020PP002383 04/05/2020 0,00 0,00 2.122,60
PAGAMENTO
2020PP002405 04/05/2020 0,00 0,00 1.822,57
PAGAMENTO
2020PP002403 04/05/2020 0,00 0,00 1.721,47
PAGAMENTO
2020PP002323 04/05/2020 0,00 0,00 1.271,05
PAGAMENTO
2020PP002410 04/05/2020 0,00 0,00 761,68
PAGAMENTO
2020PP002400 04/05/2020 0,00 0,00 457,93
PAGAMENTO
2020PP002321 04/05/2020 0,00 0,00 328,30
PAGAMENTO
2020PP002294 04/05/2020 0,00 0,00 295,83
PAGAMENTO
2020PP002299 04/05/2020 0,00 0,00 283,00
PAGAMENTO
2020PP002392 04/05/2020 0,00 0,00 157,19
PAGAMENTO
2020PP002296 04/05/2020 0,00 0,00 145,46
PAGAMENTO
2020PP002301 04/05/2020 0,00 0,00 101,85
PAGAMENTO
2020PP002312 04/05/2020 0,00 0,00 84,38
PAGAMENTO
2020PP002310 04/05/2020 0,00 0,00 68,15
PAGAMENTO
2020PP002404 04/05/2020 0,00 0,00 60,00
PAGAMENTO
2020PP002387 04/05/2020 0,00 0,00 45,00
PAGAMENTO
2020PP002398 04/05/2020 0,00 0,00 37,01
PAGAMENTO
2020PP002291 04/05/2020 0,00 0,00 31,13
PAGAMENTO
2020PP002409 04/05/2020 0,00 0,00 30,00
PAGAMENTO
2020PP002394 04/05/2020 0,00 0,00 27,38
PAGAMENTO
2020PP002402 04/05/2020 0,00 0,00 17,59
PAGAMENTO
2020PP002319 04/05/2020 0,00 0,00 15,01
PAGAMENTO
2020PP002396 04/05/2020 0,00 0,00 10,50
PAGAMENTO
2020PP002297 04/05/2020 0,00 0,00 10,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB022119 17/06/2020 0,00 0,00 3.114.465,79
PAGAMENTO
2020PP003716 17/06/2020 0,00 0,00 829,93
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP004108 13/07/2020 0,00 0,00 349.867,91
PAGAMENTO
2020PP006209 21/09/2020 0,00 0,00 35.519,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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