CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
000670
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensões Militares
Processo:
59413/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Superávit da Cessão Onerosa do Pré-Sal
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. 06/2020 ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000097 | 31/03/2020 | 4.216.824,32 | 4.216.824,32 | 4.170.218,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. 06/2020 ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO 2020
|
2020NE000097 | 31/03/2020 | 4.216.824,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. 06/2020 ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO 2020
|
2020NL000163 | 04/05/2020 | 0,00 | 4.216.824,32 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP002307 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 328.603,81 |
PAGAMENTO
|
2020PP002379 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.932,44 |
PAGAMENTO
|
2020PP002304 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.960,67 |
PAGAMENTO
|
2020PP002408 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.628,88 |
PAGAMENTO
|
2020PP002316 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.941,60 |
PAGAMENTO
|
2020PP002314 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.944,59 |
PAGAMENTO
|
2020PP002389 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.337,80 |
PAGAMENTO
|
2020PP002391 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.488,56 |
PAGAMENTO
|
2020PP002407 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.843,05 |
PAGAMENTO
|
2020PP002306 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.460,83 |
PAGAMENTO
|
2020PP002303 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.273,65 |
PAGAMENTO
|
2020PP002411 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.485,76 |
PAGAMENTO
|
2020PP002318 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.516,89 |
PAGAMENTO
|
2020PP002406 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.212,01 |
PAGAMENTO
|
2020PP002383 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.122,60 |
PAGAMENTO
|
2020PP002405 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.822,57 |
PAGAMENTO
|
2020PP002403 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.721,47 |
PAGAMENTO
|
2020PP002323 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.271,05 |
PAGAMENTO
|
2020PP002410 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 761,68 |
PAGAMENTO
|
2020PP002400 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 457,93 |
PAGAMENTO
|
2020PP002321 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 328,30 |
PAGAMENTO
|
2020PP002294 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 295,83 |
PAGAMENTO
|
2020PP002299 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 283,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP002392 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 157,19 |
PAGAMENTO
|
2020PP002296 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 145,46 |
PAGAMENTO
|
2020PP002301 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 101,85 |
PAGAMENTO
|
2020PP002312 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,38 |
PAGAMENTO
|
2020PP002310 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 68,15 |
PAGAMENTO
|
2020PP002404 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP002387 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP002398 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 37,01 |
PAGAMENTO
|
2020PP002291 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,13 |
PAGAMENTO
|
2020PP002409 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP002394 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 27,38 |
PAGAMENTO
|
2020PP002402 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 17,59 |
PAGAMENTO
|
2020PP002319 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,01 |
PAGAMENTO
|
2020PP002396 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
PAGAMENTO
|
2020PP002297 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022119 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.114.465,79 |
PAGAMENTO
|
2020PP003716 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 829,93 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP004108 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 349.867,91 |
PAGAMENTO
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2020PP006209 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.519,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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