CPF/CNPJ:
03352086000100
Emissão:
30/11/2020
Plano Interno:
015731
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Abono de Permanência
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
VALOR REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB FUNDAMENTAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO Nº 172616/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE010165 | 30/11/2020 | 567.399,92 | 567.399,92 | 567.399,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB FUNDAMENTAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO Nº 172616/2020.
|
2020NE010165 | 30/11/2020 | 272.164,03 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE ABONO DE PERMANÊNCIA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190224/2020.
|
2020NE011009 | 29/12/2020 | 295.235,89 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB FUNDAMENTAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO Nº 172616/2020.
|
2020NL054500 | 01/12/2020 | 0,00 | 272.164,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE ABONO DE PERMANÊNCIA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190224/2020.
|
2020NL060787 | 29/12/2020 | 0,00 | 295.235,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071853 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 272.164,03 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071504 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 272.164,03 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058725 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -272.164,03 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074717 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 295.235,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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