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NOTA DE EMPENHO 2020NE010203

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
R$ 802.545,09
 

CPF/CNPJ:

03352086000100

Emissão:

03/11/2020

Plano Interno:

015722

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

13 Salário - Contrato Temporário

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

VALOR REFERENTE 2ª PARCELA 13º FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06 EDUCAÇÃO INDIGENA. PROCESSO Nº 155354/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE010203 03/11/2020 802.545,09 802.545,09 802.545,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE 2ª PARCELA 13º FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06 EDUCAÇÃO INDIGENA. PROCESSO Nº 155354/2020.
2020NE010203 03/11/2020 802.545,09 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE 1ª PARCELA 13º FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06 EDUCAÇÃO INDIGENA. PROCESSO Nº 83188/2020.
2020NL053364 03/11/2020 0,00 802.545,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE 1ª PARCELA 13º FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06 EDUCAÇÃO INDIGENA. PROCESSO Nº 83188/2020. [24/02/2021 14:24] VALOR REFERENTE 2ª PARCE
2020NL053369 03/11/2020 0,00 802.545,09 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO COM FALTA DE LANÇAMENTO DAS RETENÇÕES
2020NL053367 03/11/2020 0,00 -802.545,09 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB064339 01/12/2020 0,00 0,00 675.612,48
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL063397 01/12/2020 0,00 0,00 -675.612,48
PAGAMENTO
2020PP030024 10/12/2020 0,00 0,00 126.932,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB074716 30/12/2020 0,00 0,00 675.612,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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