CPF/CNPJ:
21189579000152
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
001016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Permanente não Especificado
Processo:
197794/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 788696/2013 - 06112
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE , TELA PARA PROJECAO,__ CONVENIO N. 788696/2013-UEMA/FNDE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000548 | 16/04/2019 | 4.021,45 | 4.021,45 | 4.021,45 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE , TELA PARA PROJECAO,__ CONVENIO N. 788696/2013-UEMA/FNDE.
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2019NE000548 | 16/04/2019 | 4.021,45 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS VIA OBTV REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ESTUDOS DE CAXIAS-CESC/UEMA, CONTRAT
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2019NL010969 | 28/11/2019 | 0,00 | 4.021,45 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065357 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.021,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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