CPF/CNPJ:
00087477416353
Emissão:
07/02/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0454/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 07 A 08/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00061/2019__FINALIDADE: TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000172 | 07/02/2019 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 07 A 08/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00061/2019__FINALIDADE: TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA.
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2019NE000172 | 07/02/2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 07 A 08/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00061/2019__FINALIDADE: TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA.
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2019NL000295 | 08/02/2019 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 07 A 08/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00061/2019__FINALIDADE: TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA.
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2019NL000063 | 22/02/2019 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento por data incorreta.
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2019NL000294 | 22/02/2019 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000038 | 08/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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