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NOTA DE EMPENHO 2019NE003377

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 1.770,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

09/12/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

263589/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME

Descrição

REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 05 A 07/12/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE AVALIAÇÃO DAS PRÉVIAS DAS DISSERTAÇÕES, PAGO PELO SICONV EM 04/12/2019, CONVÊNIO Nº 869543/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 263589/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003377 09/12/2019 1.770,00 1.770,00 1.770,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 05 A 07/12/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE AVALIAÇÃO DAS PRÉVIAS DAS DISSERTAÇÕES, PAGO PELO SICONV EM 04/12/2019, CONVÊNIO Nº 869543/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 263589/2019
2019NE003377 09/12/2019 1.770,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 05 A 07/12/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE AVALIAÇÃO DAS PRÉVIAS DAS
2019NL012238 09/12/2019 0,00 1.770,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB072061 09/12/2019 0,00 0,00 1.770,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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