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NOTA DE EMPENHO 2019NE001819

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 4.690,50
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

06/09/2019

Plano Interno:

001661

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

191162/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 20 A 24/09/2019, FINS PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001819 06/09/2019 4.690,50 4.690,50 4.690,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 20 A 24/09/2019, FINS PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC/UEMA
2019NE001819 06/09/2019 4.690,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 20 A 24/09/2019, FINS PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC/UEMA
2019NL006769 06/09/2019 0,00 4.690,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040525 09/09/2019 0,00 0,00 4.690,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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