CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
08/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
5055/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000771 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019
|
2019NE000771 | 08/05/2019 | 14.514,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DEVIDO A REGULARIZAÇÃO FEITA NA FONTE DO RECURSO INCORRETA, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001349, 240201-24201 2019NL004649
|
2019NE001349 | 17/05/2019 | -14.514,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº843502
|
2019NL002324 | 08/05/2019 | 0,00 | 14.514,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DEVIDO A REGULARIZAÇÃO FEITA NA FONTE DO RECURSO INCORRETA, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001349, 240201-24201 2019NL004649
|
2019NE001349 | 17/05/2019 | 0,00 | -14.514,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015179 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.514,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DEVIDO A REGULARIZAÇÃO FEITA NA FONTE DO RECURSO INCORRETA, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001349, 240201-24201 2019NL004649
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2019NE001349 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -14.514,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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