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NOTA DE EMPENHO 2019NE009221

Favorecido

SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
R$ 2.841.679,93
 

CPF/CNPJ:

13127340000120

Emissão:

10/12/2019

Plano Interno:

001384

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

13 Salário - RPPS

Processo:

15711/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REGULARIZAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF, AO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE009221 10/12/2019 2.841.679,93 2.841.679,93 2.841.679,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF, AO MÊS DE DEZEMBRO/2019
2019NE009221 10/12/2019 2.841.679,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF, AO MÊS DE DEZEMBRO/2019
2019NL021292 10/12/2019 0,00 2.841.679,93 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB070997 11/12/2019 0,00 0,00 2.371.178,39
PAGAMENTO
2019PP010733 11/12/2019 0,00 0,00 455.221,02
PAGAMENTO
2019PP010734 11/12/2019 0,00 0,00 15.280,52
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP010732 11/12/2019 0,00 0,00 15.280,52
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL021304 11/12/2019 0,00 0,00 -15.280,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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