CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
001383
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
86875/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001985 | 03/05/2019 | 184.469,16 | 184.469,16 | 184.469,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2019
|
2019NE001985 | 03/05/2019 | 184.469,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2019
|
2019NL003958 | 03/05/2019 | 0,00 | 184.469,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048570 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 184.469,16 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022083 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 184.469,16 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011180 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -184.469,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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