CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000348
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Serviço de Vigilância Ostensiva
Processo:
1277/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Processo 1277/2019 - Prestação de serviço de Vigilância Armada na unidade no prédio Sede da AGED-MA, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2018 (Valor Mensal R$ 23.200,00).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000184 | 28/03/2019 | 92.800,00 | 92.800,00 | 92.800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo 1277/2019 - Prestação de serviço de Vigilância Armada na unidade no prédio Sede da AGED-MA, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2018 (Valor Mensal R$ 23.200,00).
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2019NE000184 | 28/03/2019 | 92.800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 1277/2019 - Prestação de serviço de Vigilância Armada na unidade no prédio Sede da AGED-MA, relativo aos meses de setembro/2018.
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2019NL000644 | 10/04/2019 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 1277/2019 - Prestação de serviço de Vigilância Armada na unidade no prédio Sede da AGED-MA, relativo ao mes de outubro de 2018.
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2019NL000645 | 10/04/2019 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 1277/2019 - Prestação de serviço de Vigilância Armada na unidade no prédio Sede da AGED-MA, relativo ao mes de novembro de 2018 .
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2019NL000646 | 10/04/2019 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 1277/2019 - Prestação de serviço de Vigilância Armada na unidade no prédio Sede da AGED-MA, relativo ao mes de dezembro a dezembro de 2018
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2019NL000647 | 10/04/2019 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000329 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000326 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000327 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000328 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000338 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000341 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000340 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000339 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007542 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.488,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007544 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.488,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007546 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.488,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007547 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.488,00 |
PAGAMENTO
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2019PP000425 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 |
PAGAMENTO
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2019PP000438 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 |
PAGAMENTO
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2019PP000434 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 |
PAGAMENTO
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2019PP000431 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000854 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.552,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000856 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.552,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000858 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.552,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000860 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.552,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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