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NOTA DE EMPENHO 2019NE000184

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
R$ 92.800,00
 

CPF/CNPJ:

11029232000199

Emissão:

28/03/2019

Plano Interno:

000348

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Serviço de Vigilância Ostensiva

Processo:

1277/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

Processo 1277/2019 - Prestação de serviço de Vigilância Armada na unidade no prédio Sede da AGED-MA, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2018 (Valor Mensal R$ 23.200,00).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000184 28/03/2019 92.800,00 92.800,00 92.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo 1277/2019 - Prestação de serviço de Vigilância Armada na unidade no prédio Sede da AGED-MA, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2018 (Valor Mensal R$ 23.200,00).
2019NE000184 28/03/2019 92.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 1277/2019 - Prestação de serviço de Vigilância Armada na unidade no prédio Sede da AGED-MA, relativo aos meses de setembro/2018.
2019NL000644 10/04/2019 0,00 23.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 1277/2019 - Prestação de serviço de Vigilância Armada na unidade no prédio Sede da AGED-MA, relativo ao mes de outubro de 2018.
2019NL000645 10/04/2019 0,00 23.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 1277/2019 - Prestação de serviço de Vigilância Armada na unidade no prédio Sede da AGED-MA, relativo ao mes de novembro de 2018 .
2019NL000646 10/04/2019 0,00 23.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 1277/2019 - Prestação de serviço de Vigilância Armada na unidade no prédio Sede da AGED-MA, relativo ao mes de dezembro a dezembro de 2018
2019NL000647 10/04/2019 0,00 23.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000329 11/04/2019 0,00 0,00 2.552,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000326 11/04/2019 0,00 0,00 2.552,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000327 11/04/2019 0,00 0,00 2.552,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000328 11/04/2019 0,00 0,00 2.552,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000338 12/04/2019 0,00 0,00 1.160,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000341 12/04/2019 0,00 0,00 1.160,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000340 12/04/2019 0,00 0,00 1.160,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000339 12/04/2019 0,00 0,00 1.160,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB007542 15/04/2019 0,00 0,00 19.488,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB007544 15/04/2019 0,00 0,00 19.488,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB007546 15/04/2019 0,00 0,00 19.488,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB007547 15/04/2019 0,00 0,00 19.488,00
PAGAMENTO
2019PP000425 25/04/2019 0,00 0,00 2.552,00
PAGAMENTO
2019PP000438 25/04/2019 0,00 0,00 2.552,00
PAGAMENTO
2019PP000434 25/04/2019 0,00 0,00 2.552,00
PAGAMENTO
2019PP000431 25/04/2019 0,00 0,00 2.552,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000854 25/04/2019 0,00 0,00 -2.552,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000856 25/04/2019 0,00 0,00 -2.552,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000858 25/04/2019 0,00 0,00 -2.552,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000860 25/04/2019 0,00 0,00 -2.552,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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