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NOTA DE EMPENHO 2019NE000333

Favorecido

BANCO DO BRASIL S/A
R$ 1.413.314,97
 

CPF/CNPJ:

00000000000191

Emissão:

27/03/2019

Plano Interno:

001476

Função:

ENCARGOS ESPECIAIS

Natureza de Despesa:

Juros da Dívida Contratual - Externa

Processo:

87641/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Operação Especial

Unidade Gestora:

Encargos Financeiros

Ação:

Amortização e Encargos da Dívida Externa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de Juros do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000333 27/03/2019 1.413.314,97 1.413.314,97 1.413.314,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Juros do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA.
2019NE000333 27/03/2019 717.744,11 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Juros do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA.
2019NE000336 27/09/2019 695.570,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Juros do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA.
2019NL001213 27/03/2019 0,00 717.744,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Juros do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA.
2019NL001216 27/09/2019 0,00 695.570,86 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046870 27/03/2019 0,00 0,00 717.744,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046901 27/09/2019 0,00 0,00 695.570,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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