CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
001476
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Juros da Dívida Contratual - Externa
Processo:
87641/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Juros do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000333 | 27/03/2019 | 1.413.314,97 | 1.413.314,97 | 1.413.314,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Juros do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA.
|
2019NE000333 | 27/03/2019 | 717.744,11 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Juros do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA.
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2019NE000336 | 27/09/2019 | 695.570,86 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Juros do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA.
|
2019NL001213 | 27/03/2019 | 0,00 | 717.744,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Juros do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA.
|
2019NL001216 | 27/09/2019 | 0,00 | 695.570,86 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046870 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 717.744,11 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046901 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 695.570,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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