CPF/CNPJ:
27361985000137
Emissão:
26/11/2019
Plano Interno:
001654
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0257692/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE Á REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000207 | 26/11/2019 | 124.436,81 | 124.436,81 | 122.968,13 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NE000207 | 26/11/2019 | 124.436,81 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NL001386 | 26/11/2019 | 0,00 | 124.436,81 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001392 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.586,31 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062331 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.949,62 |
PAGAMENTO
|
2019PP000569 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.548,25 |
PAGAMENTO
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2019PP000644 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.883,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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