CPF/CNPJ:
00005689345393
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000891
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
295397/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Solicitação de Tratamento Fora do Domicilio no período de 14/01 a 16/01/2019, paciente Luis Carlos Ferreira Carvalho, conforme relatório n.015/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000069 | 26/02/2019 | 115,80 | 115,80 | 115,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Solicitação de Tratamento Fora do Domicilio no período de 14/01 a 16/01/2019, paciente Luis Carlos Ferreira Carvalho, conforme relatório n.015/2019.
|
2019NE000069 | 26/02/2019 | 115,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Solicitação de Tratamento Fora do Domicilio no período de 14/01 a 16/01/2019, paciente Luis Carlos Ferreira Carvalho, conforme relatório n.015/2019.
|
2019NL000073 | 26/02/2019 | 0,00 | 115,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Solicitação de Tratamento Fora do Domicilio no período de 14/01 a 16/01/2019, paciente Luis Carlos Ferreira Carvalho, conforme relatório n.015/2019.
|
2019NL000225 | 26/02/2019 | 0,00 | 115,80 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estorno da nl valor incrreto
|
2019NL000216 | 26/02/2019 | 0,00 | -115,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001261 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 115,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,