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NOTA DE EMPENHO 2019NE019260

Favorecido

GT - BOLSA AUXÍLIO-SEDUC
R$ 18.800,00
 

CPF/CNPJ:

00000PF0000037

Emissão:

16/12/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Auxílios Financeiros a Pessoa Física

Processo:

265193/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

NÚCLEO ARTE EDUCAÇÃO /NOVEMBRO 2019/ PROCESSO 265193/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE019260 16/12/2019 18.800,00 18.800,00 18.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NÚCLEO ARTE EDUCAÇÃO /NOVEMBRO 2019/ PROCESSO 265193/2019.
2019NE019260 16/12/2019 18.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NÚCLEO ARTE EDUCAÇÃO /NOVEMBRO 2019/ PROCESSO 265193/2019.
2019NL035960 16/12/2019 0,00 18.800,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A MUDANÇA DE PAGAMENTO PARA GRUPO DE PRESTADORES.
2019NL037937 16/12/2019 0,00 -18.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL037981 30/12/2019 0,00 2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL037984 30/12/2019 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL037979 30/12/2019 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL037982 30/12/2019 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL037983 30/12/2019 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL037985 30/12/2019 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL037986 30/12/2019 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL037980 30/12/2019 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL037975 30/12/2019 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL037976 30/12/2019 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL037977 30/12/2019 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL037978 30/12/2019 0,00 1.500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB073516 31/12/2019 0,00 0,00 5.300,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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