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NOTA DE EMPENHO 2019NE000168

Favorecido

INSS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

29/07/2019

Plano Interno:

001431

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

150556/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores do Es

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE AO PAGAMENTO E JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2983/19 R & P TREINAMENTOS E SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO DE MÊS DE JUNHO/2019 - PROCESSO Nº 150556/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000168 29/07/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO E JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2983/19 R & P TREINAMENTOS E SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO DE MÊS DE JUNHO/2019 - PROCESSO Nº 150556/2019
2019NE000168 29/07/2019 100,20 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: para correção da nota de empenho de juros inss
2019NE000197 29/07/2019 -100,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO E JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2983/19 R & P TREINAMENTOS E SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO DE MÊS DE JUNHO/2019 - P
2019NL000918 29/07/2019 0,00 100,20 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: para correção no valor do empenho
2019NL001108 29/07/2019 0,00 -100,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB031546 01/08/2019 0,00 0,00 100,20
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno da 2019ob031546, conforme demand
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NS000002 01/08/2019 0,00 0,00 -100,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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