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NOTA DE EMPENHO 2019NE000003

Favorecido

SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA.
R$ 18.589,80
 

CPF/CNPJ:

06354500000108

Emissão:

30/01/2019

Plano Interno:

000680

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL

Processo:

20426/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

referente a empenho de salario familia da folha de pessoal g43 mes referencia janeiro de 2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000003 30/01/2019 18.589,80 18.589,80 18.589,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a empenho de salario familia da folha de pessoal g43 mes referencia janeiro de 2019
2019NE000003 30/01/2019 1.578,90 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho da folha de pessoal G43, referente a salario-familia, mes referencia fevereiro de 2019
2019NE000056 27/02/2019 1.608,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO/ SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2019
2019NE000407 27/03/2019 1.587,36 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: SALARIO-FAMILIA DA FOLHA G43 DO MES DE ABRIL DE 2019.
2019NE000839 29/04/2019 1.578,90 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2019
2019NE001097 29/05/2019 1.523,17 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2019.
2019NE001375 28/06/2019 448.616,11 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2019.
2019NE001338 28/06/2019 1.521,76 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 000003, VALOR EMPENHADO NA NATUREZA INCORRETA. ( CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2019 ).
2019NE002514 28/06/2019 -448.616,11 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SALARIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43, DO MÊS DE JULHO/2019.
2019NE001617 26/07/2019 1.517,53 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO SALARIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43, DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2019NE001944 30/08/2019 1.523,17 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
2019NE002384 30/09/2019 1.541,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO SALARIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2019.
2019NE002592 31/10/2019 1.528,81 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
2019NE002954 27/11/2019 1.534,45 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
2019NE003317 26/12/2019 1.545,37 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a empenho de salario familia da folha de pessoal g43 mes referencia janeiro de 2019
2019NL000005 30/01/2019 0,00 1.578,90 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a salario-familia da folha de pessoal g43, mes fevereiro de 2019
2019NL000075 27/02/2019 0,00 1.608,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2019
2019NL001213 27/03/2019 0,00 1.587,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2019.
2019NL002390 29/04/2019 0,00 1.578,90 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2019
2019NL003487 29/05/2019 0,00 1.523,17 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2019.
2019NL004467 28/06/2019 0,00 448.616,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2019.
2019NL004326 28/06/2019 0,00 1.521,76 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA FAZER CORREÇAO NA NATUREZA DO EMPENHO.
2019NL007528 28/06/2019 0,00 -448.616,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CERTIFICADA, REF. A SALARIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MÊS DE JULHO/2019.
2019NL005102 26/07/2019 0,00 1.517,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO , REF. AO SALARIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43, DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2019NL006107 30/08/2019 0,00 1.523,17 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
2019NL007116 30/09/2019 0,00 1.541,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. AO SALARIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
2019NL008004 31/10/2019 0,00 1.528,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
2019NL008809 27/11/2019 0,00 1.534,45 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. AO SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MÊS DE DEZEMBRO 2019.
2019NL010229 26/12/2019 0,00 1.545,37 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB002411 27/02/2019 0,00 0,00 1.608,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000591 11/03/2019 0,00 0,00 1.578,90
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB005363 27/03/2019 0,00 0,00 1.587,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012195 29/04/2019 0,00 0,00 1.578,90
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB020386 29/05/2019 0,00 0,00 1.523,17
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB028500 28/06/2019 0,00 0,00 395.664,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP002078 28/06/2019 0,00 0,00 42.820,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB028406 28/06/2019 0,00 0,00 1.521,76
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL007482 28/06/2019 0,00 0,00 -42.820,44
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL007478 28/06/2019 0,00 0,00 -395.664,67
PAGAMENTO
2019PP002076 16/07/2019 0,00 0,00 6.805,16
PAGAMENTO
2019PP002075 16/07/2019 0,00 0,00 59,45
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento da pp 2075
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NS000008 16/07/2019 0,00 0,00 -59,45
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento da pp 2076
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NS000007 16/07/2019 0,00 0,00 -6.805,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032879 30/07/2019 0,00 0,00 1.517,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB041274 30/08/2019 0,00 0,00 1.523,17
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB047346 30/09/2019 0,00 0,00 1.541,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056354 31/10/2019 0,00 0,00 1.528,81
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064464 29/11/2019 0,00 0,00 1.534,45
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB074474 30/12/2019 0,00 0,00 1.545,37

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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