CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
001381
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
215724/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) INTERNOS DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. PROC. 215724/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE006748 | 03/10/2019 | 96.323,96 | 96.323,96 | 96.323,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) INTERNOS DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. PROC. 215724/2019.
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2019NE006748 | 03/10/2019 | 96.323,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) INTERNOS DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS
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2019NL015195 | 03/10/2019 | 0,00 | 96.323,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048396 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 96.323,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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