CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO MES DE JUNHO. PROC.138735/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE006567 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO MES DE JUNHO. PROC.138735/2019
|
2019NE006567 | 28/06/2019 | 8.101,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DO AUXILIO TRANSPORTE PARA CORREÇÃO DA SUBAÇÃO . FOLHA DE EXONERADO MES DE JUNHO/2019
|
2019NE007277 | 28/06/2019 | -8.101,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO MES DE JUNHO. PROC.138735/2019
|
2019NL014703 | 28/06/2019 | 0,00 | 8.101,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DE EXONERADO PARA CANCELAMENTO DO EMPENHO COM SUBAÇÃO INCORRETO. FOLHA MES DE JUNHO/2019
|
2019NL016857 | 28/06/2019 | 0,00 | -8.101,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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