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NOTA DE EMPENHO 2019NE006106

Favorecido

SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
R$ 2.928,45
 

CPF/CNPJ:

13127340000120

Emissão:

29/08/2019

Plano Interno:

001383

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Auxílio-Transporte

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO MES DE AGOSTO. PROC. 202653/2019 D-11

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE006106 29/08/2019 2.928,45 2.928,45 2.928,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO MES DE AGOSTO. PROC. 202653/2019 D-11
2019NE006106 29/08/2019 2.928,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO MES DE AGOSTO. PROC. 202653/2019 D-11
2019NL014104 29/08/2019 0,00 2.928,45 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043943 30/08/2019 0,00 0,00 2.928,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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