Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001587

Favorecido

SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
R$ 365.914,51
 

CPF/CNPJ:

13127340000120

Emissão:

29/03/2019

Plano Interno:

001383

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Auxílio-Transporte

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REF VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001587 29/03/2019 365.914,51 365.914,51 365.914,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2019
2019NE001587 29/03/2019 365.914,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2019
2019NL012174 29/03/2019 0,00 365.914,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2019
2019NL001647 04/04/2019 0,00 365.914,51 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 1647. POR MOTIVOC DE DATA INCORRETAS DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MES DE MARÇO/2019. PROC. 62733. D-11
2019NL012172 04/04/2019 0,00 -365.914,51 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038803 29/03/2019 0,00 0,00 365.914,51
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024079 25/06/2019 0,00 0,00 365.914,51
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL011164 25/06/2019 0,00 0,00 -365.914,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,