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NOTA DE EMPENHO 2019NE004606

Favorecido

BRK AMBIENTAL - MARANHA S.A
R$ 7.592,82
 

CPF/CNPJ:

21480265000104

Emissão:

14/06/2019

Plano Interno:

000799

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

92410/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

1°TA CT 114/2018; abast. de água e esgoto- upa do pq. Vitória e Policlínica Maiobão

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004606 14/06/2019 7.592,82 7.592,82 6.695,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1°TA CT 114/2018; abast. de água e esgoto- upa do pq. Vitória e Policlínica Maiobão
2019NE004606 14/06/2019 7.958,37 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE ORÇAMENTO
2019NE013034 19/12/2019 -363,39 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2019NE013924 30/12/2019 -2,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 114/2018; JUL/19; PROC. 153696/19
2019NL017879 22/08/2019 0,00 929,34 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 114/2018; 21 A 30/JUN/19; PROC. 133067/19
2019NL017883 22/08/2019 0,00 333,41 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 109/19 N.FISCAL 13593 PROC.186394/2019
2019NL021169 25/09/2019 0,00 867,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 114/2018; SET/19; 204003/19
2019NL022945 16/10/2019 0,00 2.705,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 114/2018 OUTUBRO/19 05 PARC.228686/19
2019NL025626 13/11/2019 0,00 896,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 114/2018; NOV/19; 254791/2019
2019NL030561 23/12/2019 0,00 962,55 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRECAO NO CODIGO DE BARRA
2019NL031142 23/12/2019 0,00 -962,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 117-18/NOV-18/PROC. 254791-19
2019NL031197 30/12/2019 0,00 962,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 114/2018; abast. de água e esgoto- upa do pq. Vitória e Policlínica Maiobão
2019NL032076 30/12/2019 0,00 896,94 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB036782 26/08/2019 0,00 0,00 929,34
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB036787 26/08/2019 0,00 0,00 333,41
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB045788 27/09/2019 0,00 0,00 867,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB051023 17/10/2019 0,00 0,00 2.705,94
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB058552 15/11/2019 0,00 0,00 896,94
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB073524 31/12/2019 0,00 0,00 962,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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