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NOTA DE EMPENHO 2019NE007279

Favorecido

BANCO DO BRASIL
R$ 2.592,21
 

CPF/CNPJ:

00000000508497

Emissão:

19/08/2019

Plano Interno:

000799

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

172709/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Tarifas bancarias debitadas em contas

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE007279 19/08/2019 2.592,21 2.592,21 2.592,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Tarifas bancarias debitadas em contas
2019NE007279 19/08/2019 325,36 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS
2019NE009490 11/10/2019 2.256,67 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6066-6, AG. 3846-6; JUL, OUT A DEZ/19
2019NE013718 31/12/2019 10,18 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Tarifas bancarias debitadas em conta
2019NL017598 20/08/2019 0,00 325,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA
2019NL022726 11/10/2019 0,00 2.256,67 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6066-6, AG. 3846-6; JUL, OUT A DEZ/19. 172709/19
2019NL032235 31/12/2019 0,00 10,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6066-6, AG. 3846-6; JUL, OUT A DEZ/19. 172709/19
2019NL032233 31/12/2019 0,00 10,12 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: OK
2019NL032234 31/12/2019 0,00 -10,12 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB035824 20/08/2019 0,00 0,00 325,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB050020 11/10/2019 0,00 0,00 2.256,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB074705 31/12/2019 0,00 0,00 10,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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