CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000735
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO CONTRATO 40/2018 ,OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ,PLANEJAMENTO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 28/06/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000439 | 15/03/2019 | 54.038,10 | 54.038,10 | 54.038,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 40/2018 ,OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ,PLANEJAMENTO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 28/06/2019.
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2019NE000439 | 15/03/2019 | 247.154,12 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
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2019NE004030 | 31/12/2019 | -193.116,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 40/2018 ,OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ,PLANEJAMENTO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO
|
2019NL001755 | 28/03/2019 | 0,00 | 7.429,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ORIENTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NF 406 PROCESSO 18472/2019
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2019NL003667 | 15/05/2019 | 0,00 | 25.137,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 414 MES DE MAIO DA EMPRESA ORIENTA PROCESSO 18472/2019
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2019NL005551 | 19/06/2019 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL Nº440 DA EMPRESA ORIENTA CONSL. COM. SERV. LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E EXECUÇAO DE EVENTO
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2019NL006666 | 15/07/2019 | 0,00 | 9.694,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO ORIENTA CONSUL.COM. E SERVIÇOS LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E EXECUÇAO DE EVENTOS, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCE
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2019NL008393 | 30/08/2019 | 0,00 | 6.877,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005467 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.057,55 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001206 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 371,45 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001890 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.256,87 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014214 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.880,53 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002855 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024012 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.655,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003756 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 484,72 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033627 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.209,78 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004300 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 343,86 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040557 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.533,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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