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NOTA DE EMPENHO 2019NE000599

Favorecido

MOTOROLA SOLUTIONS LDTA
R$ 81.720,00
 

CPF/CNPJ:

10652730000120

Emissão:

09/04/2019

Plano Interno:

000683

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

47711/2019.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

ref.a prestacao de servicos co manutencao prev.e corretiva do sistema de radio vhv,radio despacho e radio enlance do sistema da ssp-ma,2019,ct.n.28/2017.nf.10345.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000599 09/04/2019 81.720,00 81.720,00 81.720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a prestacao de servicos co manutencao prev.e corretiva do sistema de radio vhv,radio despacho e radio enlance do sistema da ssp-ma,2019,ct.n.28/2017.nf.10345.
2019NE000599 09/04/2019 81.720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a prestacao de servicos co manutencao prev.e corretiva do sistema de radio vhv,radio despacho e radio enlance do sistema da ssp-ma,2019,ct.n.28/2
2019NL002457 29/04/2019 0,00 81.720,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a prestacao de servicos co manutencao prev.e corretiva do sistema de radio vhv,radio despacho e radio enlance do sistema da ssp-ma,2019,ct.n.28/2
2019NL002459 29/04/2019 0,00 81.720,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2019NL002458 29/04/2019 0,00 -81.720,00 0,00
PAGAMENTO
2019PP002710 28/08/2019 0,00 0,00 3.799,98
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL006013 29/08/2019 0,00 0,00 3.922,86
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038510 30/08/2019 0,00 0,00 73.997,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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