CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
000673
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0290790/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. pagamento do mês OUTUBRO/2017, Fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas p/ delegacia REGIONAL DE SAO JOÃO DOS PATOS/MA e sua FILIADAS. Nota Fiscal Nº 0839
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000250 | 19/03/2019 | 46.536,60 | 46.536,60 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. pagamento do mês OUTUBRO/2017, Fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas p/ delegacia REGIONAL DE SAO JOÃO DOS PATOS/MA e sua FILIADAS. Nota Fiscal Nº 0839
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2019NE000250 | 19/03/2019 | 46.536,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. pagamento do mês OUTUBRO/2017, Fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas p/ delegacia REGIONAL DE SAO JOÃO DOS PATOS/MA e su
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2019NL002039 | 23/04/2019 | 0,00 | 46.536,60 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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