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NOTA DE EMPENHO 2019NE000060

Favorecido

TK ELEVADORES BRASIL LTDA
R$ 6.960,24
 

CPF/CNPJ:

90347840004881

Emissão:

19/02/2019

Plano Interno:

000548

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

79159/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

servico de manutencao preventiva e corretiva de elevadores.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000060 19/02/2019 6.960,24 6.960,24 6.960,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: servico de manutencao preventiva e corretiva de elevadores.
2019NE000060 19/02/2019 14.981,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento saldo empenho 2019ne00060
2019NE000542 19/02/2019 -10.341,68 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco da ne60,manut.preventiva e corretiva de elevadores.
2019NE000372 15/05/2019 12.660,92 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do saldo do empenho 2019ne00060
2019NE000543 15/05/2019 -10.340,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: servico de manutencao preventiva e corretiva de elevadores.
2019NL000449 01/04/2019 0,00 1.160,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: servico de manutencao preventiva e corretiva de elevadores.
2019NL000517 04/04/2019 0,00 1.160,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: servico de manutencao preventiva e corretiva de elevadores.
2019NL000586 09/04/2019 0,00 1.160,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: servico de manutencao preventiva e corretiva de elevadores.
2019NL000965 09/05/2019 0,00 1.160,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: servico de manutencao preventiva e corretiva de elevadores.
2019NL001223 03/06/2019 0,00 1.160,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: servico de manutencao preventiva e corretiva de elevadores.
2019NL001810 02/07/2019 0,00 1.160,04 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000374 09/04/2019 0,00 0,00 58,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB006252 11/04/2019 0,00 0,00 1.102,04
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000584 13/05/2019 0,00 0,00 58,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB013401 14/05/2019 0,00 0,00 1.102,04
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000623 15/05/2019 0,00 0,00 58,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB014375 17/05/2019 0,00 0,00 1.102,04
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000709 22/05/2019 0,00 0,00 58,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016189 23/05/2019 0,00 0,00 1.102,04
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000761 05/06/2019 0,00 0,00 58,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019888 06/06/2019 0,00 0,00 1.102,04
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP001095 02/07/2019 0,00 0,00 58,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB025486 04/07/2019 0,00 0,00 1.102,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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