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NOTA DE EMPENHO 2019NE000059

Favorecido

SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL LTDA
R$ 44.070,00
 

CPF/CNPJ:

09338999000158

Emissão:

19/02/2019

Plano Interno:

000548

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

58733/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

serviço de monitoramento dos veículos da sefaz

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000059 19/02/2019 44.070,00 44.070,00 44.070,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: serviço de monitoramento dos veículos da sefaz
2019NE000059 19/02/2019 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco da ne 0059
2019NE000260 22/04/2019 34.070,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco da ne 00059,servico de monitoramento dos veiculos
2019NE000373 15/05/2019 26.442,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do saldo do empenho 00059
2019NE000541 15/05/2019 -26.442,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de monitoramento dos veículos da sefaz
2019NL000281 19/03/2019 0,00 8.814,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de monitoramento dos veículos da sefaz
2019NL000737 23/04/2019 0,00 8.814,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de monitoramento dos veículos da sefaz
2019NL000867 07/05/2019 0,00 8.814,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de monitoramento dos veículos da sefaz
2019NL000982 10/05/2019 0,00 8.814,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de monitoramento dos veículos da sefaz
2019NL001547 11/06/2019 0,00 8.814,00 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000211 20/03/2019 0,00 0,00 440,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB002180 22/03/2019 0,00 0,00 8.373,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000601 13/05/2019 0,00 0,00 440,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB013504 14/05/2019 0,00 0,00 8.373,30
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000808 06/06/2019 0,00 0,00 440,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB020502 07/06/2019 0,00 0,00 8.373,30
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000876 07/06/2019 0,00 0,00 440,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB020858 10/06/2019 0,00 0,00 8.373,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027160 11/07/2019 0,00 0,00 8.814,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP002293 08/11/2019 0,00 0,00 440,70
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL003814 08/11/2019 0,00 0,00 -440,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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