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NOTA DE EMPENHO 2019NE000334

Favorecido

AMMER COMERCIO DE PROD. QUIMICO DO BRASIL EIRELI
R$ 35.397,00
 

CPF/CNPJ:

19876529000100

Emissão:

20/03/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

33769/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

ELLI-ME

Descrição

Empenho de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação de Piscinas, com Fornecimento de Materiais e Produtos Químicos a serem executados nas Residências Oficiais do Governo do Estado do Maranhão (Palácio dos Leões e Residência Oficial do Vice Governador). Pregão Presencial nº 07/2019-CSL/SEGOV/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000334 20/03/2019 35.397,00 19.665,00 19.665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação de Piscinas, com Fornecimento de Materiais e Produtos Químicos a serem executados nas Residências Oficiais do Governo do Estado do Maranhão (Palácio dos Leões e Residência Oficial do Vice Governador). Pregão Presencial nº 07/2019-CSL/SEGOV/MA.
2019NE000334 20/03/2019 35.397,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 151229/2019 EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PISCINA , COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E PRODUTOS QUÍMI
2019NL003333 31/07/2019 0,00 3.933,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 151165/2019 CONTRATO 11/2019 NOTA FISCAL 2019/5 VALOR R$ 3.933,00 , MÊS MAIO , ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019 , PERÍODO 14/04 A 15/05/2019 ,N
2019NL003334 31/07/2019 0,00 3.933,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA DE PROCESSO 200511/2019 CONTRATO 11/2019 EMPRESA DE LIMPEZA DE PISCINA , MÊS JUNHO , NOTA FISCAL 2019/10 VALOR R$ 3.933,
2019NL004721 17/09/2019 0,00 3.933,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO 200496/2019, CONTRATO 11/2019, EMPRESA DE LIMPEZA DE PISCINA , MÊS JULHO , NOTA FISCAL 2019/15 VALOR R$ 3.933
2019NL004724 01/10/2019 0,00 3.933,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF nº 20/2019 referente ao processo nº 221297/2019 do Empenho de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação
2019NL005987 16/10/2019 0,00 3.933,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nf nº 20/2019 conforme processo nº 221297/2019 Empenho de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação de Pis
2019NL006497 16/10/2019 0,00 3.933,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: retenção indevida
2019NL006496 16/10/2019 0,00 -3.933,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB034330 14/08/2019 0,00 0,00 3.933,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046926 02/10/2019 0,00 0,00 3.933,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046934 02/10/2019 0,00 0,00 3.933,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067583 16/12/2019 0,00 0,00 3.933,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067887 16/12/2019 0,00 0,00 3.933,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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