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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000064

Dt. Emissão:
Descrição: DESP COM ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2019NE000413

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a despesa com adiantamento conforme RA nº14/19

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2019NE000495

Dt. Emissão:
Descrição: Diárias para servidores em viagem conforme Portaria nº 967.

346,00 346,00 346,00
Totais: 2.346,00 2.346,00 2.346,00

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