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NOTA DE EMPENHO 2019NE000063

Favorecido

ANA GABRIELLA SOUZA PRAZERES
R$ 3.186,92
 

CPF/CNPJ:

00073386995349

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000192

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

Serviços Funerários

Processo:

46962/2019

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Unidade Gestora:

Procuradoria Geral do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho ref. concessão de adiantamento, para atender despesas de pronto pagamento, RA nº 05/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000063 14/03/2019 3.186,92 3.186,92 3.186,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. concessão de adiantamento, para atender despesas de pronto pagamento, RA nº 05/2019
2019NE000063 14/03/2019 4.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de Empenho em decorrência de devolução de saldo de adiantamento, conforme RA e CA nº 05/2019, proc. nº 0100610/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000335, 110103-00001 2019NL004248
2019NE000335 13/08/2019 -813,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO ref. concessão de adiantamento, para atender despesas de pronto pagamento, RA nº 05/2019
2019NL000357 14/03/2019 0,00 4.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação parcial de Empenho em decorrência de devolução de saldo de adiantamento, conforme RA e CA nº 05/2019, proc. nº 0100610/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000335, 110103-00001 2019NL004248
2019NE000335 13/08/2019 0,00 -813,08 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB001090 18/03/2019 0,00 0,00 4.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação parcial de Empenho em decorrência de devolução de saldo de adiantamento, conforme RA e CA nº 05/2019, proc. nº 0100610/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000335, 110103-00001 2019NL004248
2019NE000335 13/08/2019 0,00 0,00 -813,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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