CPF/CNPJ:
00027086267287
Emissão:
14/06/2019
Plano Interno:
001574
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
124839/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DIÁRIAS REF VIAGEM ,PARA ATENDER ATIVIDADE EMERGENCIAL DE CADASTRO E DIAGNÓSTICO,DAS UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PRODUTIVOS,DO PROGRAMA FOMENTO DE COMBATE A EXTREMA POBREZA,NO MARANHÃO-ACT 17,COMUNIDADES TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS,EXECUÇÃO DE SUAS ETAPAS NO MUNIC DE CAROLINA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000401 | 14/06/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS REF VIAGEM ,PARA ATENDER ATIVIDADE EMERGENCIAL DE CADASTRO E DIAGNÓSTICO,DAS UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PRODUTIVOS,DO PROGRAMA FOMENTO DE COMBATE A EXTREMA POBREZA,NO MARANHÃO-ACT 17,COMUNIDADES TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS,EXECUÇÃO DE SUAS ETAPAS NO MUNIC DE CAROLINA.
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2019NE000401 | 14/06/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS REF VIAGEM ,PARA ATENDER ATIVIDADE EMERGENCIAL DE CADASTRO E DIAGNÓSTICO,DAS UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PRO
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2019NL000840 | 14/06/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022711 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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